Нулевая декларация по усн за 2017 год для ип образец заполнения

Я ИП УСН 6% без работников открылся 29 августа 2014 года. Заполнения декларации для ИП на УСН доходы за 2016 год (без.

агентский договор ндс у агента

Налог по итогам года платить не. На расчетный счет были внесены неправильно личные денежные средства ИП. А именно, они были внесены с иного лица не ИП, но в назначении платежа прописано как личные средства ИП. Подскажите, пож-та, как правильнее сейчас отразить этот приход. Как внесение личных средств я не могу внести. Отражать как «целевых поступлений, целевого финансирования» и платить налог УСН?

Декларация для ИП куда и когда подавать

Или я что-то путаю и есть другие варианты решения вопроса? Подскажите, пож-та, но если это формлять как займ, то потом оформлять возврат займа. Деньги получены от физ лица. Придестя платить в пфр и ндфл? Оформлять возврат и тем более доказывать налоговому органу, был ли возвращен займ, Вам не.

внешний отчет в 1с 8.3 с нуля

Кроме этого, как ИП, вести бухучет Вы не обязаны, а значит и делать соответствующую проводку не. Относительно страховых взносов в ПФР, то за физическое лицо, от которого Вы их якобы получили, ничего уплачивать не нужно, а что касается взносов за себя, то они уплачиваются в фиксированном размере, за исключение 1% с превышения в 300 000 руб. Помогите с заполнением декларации, пожалуйста! Я ИП на Усн (доходы, 6%)без работников. Доход за 3 квартал- 13200; за 4 квартал- 82800 (за год- 96000).

Сразу за все эти месяцы, сумма 7717,78. Заполняются только строки по ОКТМО (010, 030, 060, 090). Во всех остальных строках ставятся прочерки. Обратите внимание, что авансовый платеж по итогам 9 месяцев Вы уплачивать не должны были, соответственно данная сумма идет, как переплата по налогу, которую Вы можете зачесть в счет будущих платежей, или вернуть на расчетный счет. Ещё вопрос: если 1 и 2 квартал ИП ещё не был открыт, должна ли я в стр. И 030 поставлять код по ОКТМО или поставить прочерки? Код ОКТМО и ставку по налогам Вы можете как указывать, так и.

Это не будет являться ошибкой. Да и налоговые органы на это внимания не обращают. Вот ещё вопрос: необходимо ли предоставить в налоговую вместе с декларацией копию КУДиР(на титульном листе есть: с приложением подтверждающих документов или их копий. Нет, никаких документов к декларации прикладывать не. Данная строка отражает количество документов, которые налогоплательщик может (! Чаще всего это бывает, когда сдается уточненная декларация с уменьшением суммы налога к уплате. Если налоговому органу потребуются какие-либо документы, он запросит их отдельным письмом.

образец заполнения кс 6

В примере декларации УСН Доходы, число страниц заполняется 003, а в инструкции 3—. В каком формате Вы укажите число страниц (003 или 3—) принципиального значения не имеет, но если четко следовать инструкции, то все верно: номера страниц указываются в форме 001, 010 и. Подскажите, я ИП на УСН, наемных работников нет, зарегистрировалась в феврале прошлого года. В первых трех кварталах дохода не было, в последнем квартале (в декабре) оплатила страховые взносы, доход был небольшой, поэтому никакие дополнительные авансовые платежи по налогу не платила. Правильно ли я понимаю, что в декларации в строках 110-112 мне ничего указывать не надо, так же как и строках 130-132, 140-142.

миграционная карта оаэ образец заполнения

А указать только доход в 113 строке, в строке 133, ту сумму которую я как бы должна была внести (6% от дохода), а в строке 143 указать сумму, внесенных мной взносов в пфр и ффомс? Если не трудно, укажите, пожалуйста, сумму полученного в 4 квартале дохода, а также дату и сумму уплаченных страховых взносов, я сориентирую Вас более. Юлия, Вам необходимо будет заполнить следующие строки (размер дохода за 4 квартал 96 000 руб.

расчет задолженности по арендной плате для суда образец

Обратите внимание, что значение по строке 143 не должно превышать значения по строке 133. С января по март 2016 года отработала на УСН, потом перешла на ПСН. Подскажите, какой код указывать в декларации по усн в поле налоговый период? В декларации по УСН в поле «код налогового периода» всегда указывается значение «34» — календарный год, вне зависимости от того сколько и в каких кварталах Вы работали на УСН в налоговом периоде.

С января 2016 по май 2016 я работала на ПСН, с июня работала на УСН(доходы минус расходы). Должна ли я указывать в декларации доходы за периоды работы на ПСН или нужно поставить прочерки за первый квартал? Доходы от деятельности на ПСН в декларации по УСН указывать не нужно, так как они не подлежат обложению единым налогом. Поставьте в соответствующих строках прочерки. Открыл ИП в ноябре 2016, хочу закрыть (уже имею на руках документ из межрайонной налоговой о закрытии).

Необходимо обратиться в налоговую по своему району теперь,какую декларацию я должен предоставить? Только нулевую или при закрытии какая-то другая еще подается? Мне сказали, что взносы в ПФР теперь через налоговую тоже рассчитываются,так ли это? Если дохода не было совсем, то необходимо заполнить декларацию по УСН с нулевыми показателями и сдать в налоговый орган в срок до 25 числа месяца, следующем за тем, в котором была прекращена деятельность (согласно уведомлению, поданному в налоговый орган).

Да, взносы на страхование с 2017 года необходимо уплачивать в ФНС, а не ПФР. Подскажите пожалуйста ИП (Доходы) 6% работает с марта 2016 года, наемных работников нет, авансовые по усн не уплачивали, доход за год составил: 117900,00.

Общие правила заполнения отчетности

В строке 140, 141, 142, 143, что я должна указать? Должна ли я за себя в ПФР И ФФОМС что-то оплатить и есть ли какая-то фиксированная сумма по этой оплате? Если Вы зарегистрировались в марте 2016 года, то Вы должны были уплатить авансовые платежи за три квартала: 1 квартал, полугодие и 9 месяцев, а также налог по итогам года. Так как Вы не уплачивали авансы, в настоящий момент на сумму недоимки начисляются пени. Сейчас Вам необходимо как можно скорее погасить задолженность по авансам за 2016 год, чтобы перестали начисляться пени. Также, необходимо уплатить недоимку по взносам в ПФР и ФФОМС.

Налоговая декларация по УСН в 2017 году

Узнать сумму задолженности и пени, начисленные на нее, Вы можете обратившись в территориальное подразделение ПФР. В отношении отчетности, пожалуйста, точно укажите суммы полученных доходов с разбивкой по кварталам, например, в 1 квартале доход — 500 000 руб. Это нужно для правильного заполнения декларации.

Если в каком-то периоде доходов не было тоже это укажите. Работаю по системе УСН «доходы», сдавая чужое помещение в аренду. В 2016 году, по агентскому договору с собственниками помещения, получал денежные средства от арендаторов и перечислял их собственникам помещения оставляя себе агентское вознаграждение. НК РФ перечисленные мной суммы по агентскому договору не являются моим доходом и соответственно я не оплачиваю с них налог? Как это правильно отразить при заполнении Налоговой декларации? НК РФ при определении налоговой базы по УСН не учитываются (а также не включаются в КУДиР и декларацию) доходы в виде имущества (включая денежные средства), поступившего комиссионеру, агенту и (или) иному поверенному в связи с исполнением обязательств по договору комиссии, агентскому договору или другому аналогичному договору, а также в счет возмещения затрат, произведенных комиссионером, агентом и (или) иным поверенным за комитента, принципала и (или) иного доверителя, если такие затраты не подлежат включению в состав расходов комиссионера, агента и (или) иного поверенного в соответствии с условиями заключенных договоров.

бланк заявления на временную регистрацию по месту пребывания

Таким образом, налог вы рассчитываете только с полученного комиссионного вознаграждения. В декларации также отражаете лишь комиссионное вознаграждение. У меня ряд вопросов: 1) ООО было открыто 26 марта 2015 года. Был бухгалтер приходящий уходящий так сказать, все дела вела. За 2015 год не знаю были ли уплачены ПФР И ФОМС и сдана ли в налоговую отчетность.

Как это можно проверить? В 2016 году попал в больницу, была операция и после реабилитация. Получается нужно сдавать нулевую декларацию на УСН?

Срок сдачи декларации по УСН

И как быть с ПФР И ФОМС? Заблокировали счет в банке за неуплату годового обслуживания за 2016 год. Оплатил и банк вроде бы разблокировал счет. А счет то мой получается арестованным налоговой правильно понимаю?

Почему так случилось

Как подтвердить для сдачи в налоговую декларацию УСН свои доходы за 2015 год? Будет ли увожительной для налоговой причиной справка о болезни? Сколько будет штраф за не вовремя предоставленную отчетность? Какую отчетность из сложившееся ситуации нужно сдать за весь этот период? Ответ на 1 вопрос: Для получения информации относительно уплаты страховых взносов за сотрудников и наличия задолженности по указанным платежам, необходимо обратиться в территориальный орган ПФР с запросом.

Если сотрудников, работающих по трудовым и гражданско-правовым договорам фирма не нанимала и доход никакой им не уплачивался, взносы и НДЛФ платить не. Для получения информации об уплате налога за 2015 год необходимо написать заявление в налоговую инспекцию по месту учета на проведение сверки расчетов по платежам. Если по итогам 2015 года налог уплачен не был, на сумму задолженности будет начисляться пени, которую также необходимо будет оплатить. Также в налоговом органе необходимо будет запросить информацию относительно представления бухгалтерской, налоговой отчетности и отчетности за сотрудников за 2015 год.

Ответ на второй вопрос: Если в 2016 году вообще не было никакого дохода (даже минимального), то налог и авансовые платежи уплачивать не. Отчетность при отсутствии дохода представляется нулевая, то есть без начислений. Ответ на третий вопрос: Если после оплаты годового обслуживания счет остался заблокированным, то причина скорее всего состоит в блокировке счета по решению налогового органа за непредставление отчетности по УСН за 2015 год. Причину блокировки (по решению какого органа был заблокирован счет) Вы можете узнать в банке, обслуживающем Ваш счет.

Ответ на четвертый вопрос: Если налоговая не направила Вам требования о представлении пояснений по факту отраженного в декларации дохода, то никаких документов к отчетности прикладывать не. Если у налоговой возникнут сомнения, у вас будут запрошены соответствующие пояснения или документы. Ответ на пятый вопрос: Срок представления отчетности за 2016 год истекает 31 марта 2017 года, в связи с чем, представлять справку о болезни нет необходимости, так как срок сдачи отчетности нарушен не был, у Вас есть время, до 31 марта, для заполнения и сдачи декларации за 2016 год.

Если декларация нулевая, то штраф за ее непредставление (представление с нарушением срока) составит 1 000 руб. Если декларация с начислениями, то штраф составит 5% от суммы налога к уплате по декларации за каждый месяц просрочки, но не более 30% в целом по декларации. Так как в Вашем случае, срок просрочки сдачи отчетности за 2015 год составляет почти 11 месяцев, максимальный размер штрафа составит 30% от суммы налога, подлежащей уплате по декларации. За несвоевременную сдачу бухгалтерской отчетности предусмотрен штраф в размере 200 руб.

С должностных лиц организации могут взыскать штраф в размере от 300 до 500 рублей + от 3000 руб. Декларацию по УСН за 2015 год (если она не была сдана Вашим бухгалтером). Бухгалтерскую отчетность за 2015 год (если она не была сдана Вашим бухгалтером). Декларацию по УСН за 2016 года в срок не позднее 31 марта 2017 года.

справка в налоговую для вычета за медицинские услуги

Бухгалтерскую отчетность в налоговую службу и Росстат также до 31 марта 2017 года. Также, если фирма имеет наемных работников, оформленных по трудовым и гражданско-правовым договорам, необходимо сдать отчетность за сотрудников: Среднесписочную численность (за 2015 и 2015 год), справки 2-НДФЛ (за 2015 и 2016 год), Расчет РСВ-1 (за 2015 и 2016 год), Расчет 6-НДФЛ за каждый квартал 2015, 2016 и 1 квартал 2017 года, ежемесячный отчет СЗВ-М и квартальный 4-ФСС. Подскажите пожалуйста, у меня ООО. В 2015 году была выручка 120 000руб.

Декаларацию по УСН (6%) в Налоговую не сдавала за 2015 год.

Оставьте комментарий